Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 19:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FDO/0127/24
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ
Dodávateľ: SV-Max, s.r.o.
Adresa: Oravská Lesná 1150,02957 Oravská Lesná
IČO: 47870575
Predmet: materiál na údržbu
Fakturovaná suma s DPH: 137,83
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 27.03.2024
Dátum vystavenia: 25.03.2024
Dátum splatnosti: 08.04.2024
Dátum úhrady: 27.03.2024
Súbor: FDO_0127_24
Zverejnené: 08.04.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov