P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
7061 |
FDO/0409/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zamestnanci MŠ 102023 |
947.10 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
7062 |
FDO/0410/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia predškoláci 102023 |
1086.40 |
06.11.2023 |
Faktúra |
|
|
7063 |
FDO/0422/21 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné žiaci - dotácia |
130.89 |
07.12.2021 |
Faktúra |
|
|
7064 |
FDO/0423/20 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zamestnanci ZŠ 12/2020 |
723.72 |
08.01.2021 |
Faktúra |
|
|
7065 |
FDO/0423/21 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zamestnanci ZŠ 112021 |
1253.07 |
07.12.2021 |
Faktúra |
|
|
7066 |
FDO/0424/20 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. MŠ 12/2020 |
442.52 |
08.01.2021 |
Faktúra |
|
|
7067 |
FDO/0424/21 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. MŠ 112021 |
625.77 |
07.12.2021 |
Faktúra |
|
|
7068 |
FDO/0425/20 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
predškoláci strava - dotácia 1 |
900.00 |
08.01.2021 |
Faktúra |
|
|
7069 |
FDO/0425/21 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia predškoláci |
643.54 |
07.12.2021 |
Faktúra |
|
|
7070 |
FDO/0427/20 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravne dotácia žiaci ZŠ 12/20 |
3060.00 |
08.01.2021 |
Faktúra |
|
|
7071 |
FDO/0431/22 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. ZŠ 122022 |
1093.50 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
7072 |
FDO/0432/22 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia deti MŠ |
13.00 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
7073 |
FDO/0433/22 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zamestnanci MŠ 122022 |
432.54 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
7074 |
FDO/0434/22 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné dotácia deti ZŠ 122022 |
122.20 |
10.01.2023 |
Faktúra |
|
|
7075 |
FDO/0458/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zamestnanci ZŠ |
2111.34 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
7076 |
FDO/0459/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia žiaci ZŠ 112023 |
9815.30 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
7077 |
FDO/0460/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. MŠ 11/2023 |
949.41 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
7078 |
FDO/0461/23 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia predškoláci 112023 |
971.60 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
7079 |
FDO/0467/21 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
stravné zam. ZŠ |
716.04 |
21.01.2022 |
Faktúra |
|
|
7080 |
FDO/0468/21 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Škol.jedáleň pri ZŠ S MŠ |
dotácia na stravu žiaci ZŠ |
16.90 |
21.01.2022 |
Faktúra |
|
|