Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 13:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FDO/0317/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ
Dodávateľ: EFN plus, s.r.o.
Adresa: Štefanikova 212,02901 Námestovo
IČO: 44101601
Predmet: toner
Fakturovaná suma s DPH: 33,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.10.2019
Dátum vystavenia: 01.10.2019
Dátum splatnosti: 02.10.2019
Dátum úhrady: 03.10.2019
Súbor: FDO_0317_19
Zverejnené: 12.11.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov