Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 320190398
Číslo faktúry: FDO/0022/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ
Dodávateľ: VEMA , s.r.o.
Adresa: Dostojevského rad 4,81574 Bratislava
IČO: 31355374
Predmet: aktualizáci programu mzdy
Fakturovaná suma s DPH: 158,04
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.01.2019
Dátum vystavenia: 18.01.2019
Dátum splatnosti: 01.02.2019
Dátum úhrady: 25.01.2019
Súbor: FDO_0022_19
Zverejnené: 21.02.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov